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市農發(fā)集團召開(kāi)2023年度財務(wù)內部審計問(wèn)題反饋交流會(huì )
2024/1/10     字號:[            ]

市農發(fā)集團召開(kāi)2023年度財務(wù)內部審計問(wèn)題反饋交流會(huì )

萍鄉農發(fā)集團 2024-01-09 19:15 發(fā)表于江西






      為提升財務(wù)管理水平,加強內部審計工作,1月9日,市農發(fā)集團召開(kāi)2023年度財務(wù)內部審計問(wèn)題反饋交流會(huì ),集團黨委委員、副總經(jīng)理朱三明主持會(huì )議并就2024年財務(wù)工作提出具體要求,集團財務(wù)部、法務(wù)審計部及各下屬公司財務(wù)工作有關(guān)負責人參加會(huì )議。





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會(huì )上,財務(wù)部、法務(wù)審計部就2023年度財務(wù)內部審計工作有關(guān)情況進(jìn)行了通報,各下屬公司有關(guān)負責人圍繞反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析交流并作表態(tài)發(fā)言。




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      會(huì )議要求,各下屬公司和責任部門(mén)要充分認識內部審計工作的重要性,進(jìn)一步強化規矩意識,嚴肅財經(jīng)紀律,更好發(fā)揮審計監督作用。要認真對照反饋的共性和個(gè)性問(wèn)題,結合工作實(shí)際提出整改措施,逐條逐項抓好整改落實(shí),全面提高整改效果,加強內部審計成果運用。要堅持標本兼治,建立健全長(cháng)效機制,針對內部審計發(fā)現的問(wèn)題,進(jìn)行系統梳理和分析,做到舉一反三、查缺補漏,著(zhù)力完善內部管理制度,加強內部控制和風(fēng)險管控機制,把問(wèn)題整改落實(shí)到制度體系的健全上來(lái),確保各項工作的開(kāi)展有理可依、有據可循。




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